Hanapin ang iyong 1099G/1099INT

Upang hanapin ang iyong 1099G/INT, kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon mula sa iyong pinakakamakailang na-file na pagbabalik ng buwis sa kita sa Virginia :

  • Ang iyong na-adjust na kabuuang kita (Linya 1)
    • Kung nag-file ka ng part-year return, idagdag ang mga halaga mula sa parehong column, Line 1.
  • Ang taon ng buwis ng iyong pagbabalik
  • Ang iyong numero ng Social Security (Kung magkasama kang nag-file, kakailanganin mo rin ang SSN ng iyong asawa).

Kasama sa iyong 1099G/INT ang halaga ng anumang refund ng buwis sa kita sa Virginia na natanggap mo sa buong taon.  

1099G Lookup

Hindi kami magpapadala ng papel na 1099G/1099INT form sa mga nagbabayad ng buwis na piniling tanggapin ang mga ito sa elektronikong paraan maliban kung makatanggap kami ng kahilingan para sa mga papel na kopya ng mga form na ito mula sa nagbabayad ng buwis. Awtomatiko kaming magpapadala ng mga form na papel sa mga nagbabayad ng buwis na hindi nagpasyang tanggapin ang mga ito sa elektronikong paraan.

Tandaan: Hindi naman binanggit ng 1099G ang anumang impormasyon tungkol sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho na natanggap noong nakaraang taon. Kung naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa kawalan ng trabaho, mangyaring bisitahin ang website ng VEC.

Tungkol sa iyong 1099G/INT

Ano ang Form 1099G/INT?

Ang Form 1099G/1099INT ay isang ulat ng kita na natanggap mo mula sa Virginia Tax noong 2025. Ang IRS ay nangangailangan ng mga ahensya ng gobyerno na mag-ulat ng ilang mga pagbabayad na ginawa sa panahon ng taon, dahil ang mga pagbabayad na iyon ay itinuturing na nabubuwisang kita para sa mga tatanggap. Ang Virginia Tax ay dapat mag-ulat ng anumang refund o sobrang bayad na halaga ng kredito na ibinigay sa panahon ng 2025 sa mga indibidwal na nag-claim ng mga naka-itemize na pagbabawas sa kanilang mga income tax return para sa taon na ipinapakita sa Kahon 3 ng Form. Dapat din naming iulat ang anumang interes na binayaran sa mga refund.

Karaniwang hinihiling ng IRS na iulat ang mga halaga ng refund at interes sa dalawang magkahiwalay na anyo:

  • Form 1099G (mga refund at sobrang bayad), at
  • Form 1099INT (interes).

Upang maiwasan ang pagkalito na maaaring dulot ng pagpapadala ng maraming pahayag para sa parehong taon ng buwis, naglalabas kami ng isang pahayag na nagpapakita ng magkahiwalay na halaga ng refund at interes.

Ano ang kailangan kong gawin sa aking Form 1099G/ INT? bill ba ito?

Ang Form 1099G /1099INT ay hindi isang bayarin, at hindi ka dapat magpadala ng anumang uri ng pagbabayad bilang tugon sa pahayag. Kung naghahanda ka ng iyong sariling mga buwis, dapat mong suriin ang mga tagubilin sa pederal na pagbabalik para sa pag-uulat ng mga refund ng buwis sa kita ng estado, o bisitahin ang website ng IRS para sa karagdagang impormasyon. Kung ang isang propesyonal sa buwis ay humahawak ng iyong mga buwis, dapat mong ibigay ang pahayag na ito sa naghahanda, kasama ang iyong iba pang impormasyon sa buwis, tulad ng W-2s.

Ang form ay nagpapakita ng halaga ng refund at halaga ng interes. Ano ang dapat kong iulat bilang kita?

Maaaring kailanganin mong iulat ang parehong mga halaga bilang kita. Kung gayon, ang interes ay isasama sa iba pang kita sa interes na iniulat mo sa iyong pederal na pagbabalik. Para sa impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa pederal na pag-uulat, bisitahin ang website ng IRS.

Bakit ko kailangang iulat ang aking refund bilang kita sa aking pagbabalik?

Sa pag-compute ng mga naka-itemize na pagbabawas sa iyong federal tax return, pinapayagan kang ibawas ang mga buwis sa kita ng estado na binayaran sa loob ng taon. Karamihan sa mga tao ay ibinabawas ang halaga ng buwis sa kita na pinigil, tulad ng ipinapakita sa Form W-2, kasama ang anumang tinantyang Virginia na mga pagbabayad ng buwis na ginawa nila sa loob ng taon. Dahil binabawasan ng bawas na ito ang pederal na kita na nabubuwisan, kung anumang bahagi ng buwis ng estado na ibinawas sa federal return ay ibinalik sa ibang pagkakataon, ang halagang iyon ay kailangang iulat bilang nabubuwisang kita para sa taon kung kailan ibinigay ang refund.

Halimbawa: Ibinawas ni John Jones ang $5,000 sa buwis sa kita ng estado sa kanyang 2024 pederal na pagbabalik, batay sa halaga ng pagpigil sa Virginia mula sa kanyang W-2. Nang ihain niya ang kanyang 2024 Virginia return, nalaman niyang may karapatan siya sa isang refund na $1,000, na inisyu noong Hunyo 1, 2025. Nangangahulugan ito na nagbayad lamang siya ng $4,000 sa mga buwis sa kita ng estado para sa 2024, sa halip na $5,000 na kanyang na-claim. Samakatuwid, kakailanganing iulat ni G. Jones ang pagkakaiba ng $1,000 (ang halaga ng kanyang refund) sa kanyang federal return para sa 2025.

Nakatanggap ako ng refund sa Virginia noong 2025 , ngunit inilapat ng Virginia Tax ang pera sa isang bill para sa isa pang taon. Hindi ba ibig sabihin ay mali ang pahayag na ito? Kailangan ko pa bang iulat ito bilang kita?

Inaatasan kami ng batas ng Virginia na maglapat ng mga refund o mga kredito sa mga natitirang bayarin. Hindi binabago ng aplikasyon ng mga pondo ang katotohanan na nag-claim ka ng sobrang bayad para sa taon sa iyong statement. Kahit na hindi ka talaga nakatanggap ng tseke, nagkaroon ng labis na transaksyon sa pagbabayad, at napapailalim ka sa parehong mga kinakailangan sa pag-uulat ng pederal na parang nakatanggap ka ng tseke ng refund.

Nagpakita nga ako ng sobrang bayad sa aking 2024 return, ngunit inilapat ko ang pera bilang kredito sa 2025. Dahil hindi ako nakakuha ng refund, kailangan ko pa bang iulat ito?

Ang isang refund at isang kredito ay iba't ibang uri lamang ng mga transaksyon sa sobrang bayad. Dapat naming isama ang anumang labis na bayad na pinapayagan sa iyong 2024 return sa aming Form 1099G/1099INT. Bilang resulta, napapailalim ka sa parehong mga kinakailangan sa pag-uulat ng pederal na parang nakatanggap ka ng tseke ng refund

Sinabi ng aking 1099G na ang refund ay ibinigay para sa 2023. Iniulat ko na ang refund na iyon sa aking 2024 federal return. Maaari mo bang itama ang pahayag?

Inaatasan kaming mag-ulat ng mga transaksyon sa refund sa taon na aktwal na nangyari ang mga ito. Dahil ang iyong 2023 refund ay naibigay noong 2025, hindi kami makakapagbigay ng Form 1099G/1099INT na parang naganap ang transaksyon noong 2023. Dapat kang makipag-ugnayan sa IRS upang malaman kung dapat mong baguhin ang iyong 2024 pederal na pagbabalik o gumawa ng ilang iba pang aksyon upang itama ang error sa pag-uulat.

Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng refund na $1,500 para sa 2024. Nakatanggap ako ng refund para sa halagang iyon, ngunit binago ko ang aking pagbabalik pagkalipas ng ilang buwan, at kinailangan kong magbayad ng $500 pabalik. Hindi ba dapat sabihin ng pahayag na ang aking netong refund ay $1,000?

Sa ilalim ng pederal na batas, kinakailangang iulat ng Virginia Tax ang aktwal na halaga ng refund o kredito. Hindi namin maaaring i-net ang halaga laban sa ibang mga transaksyon. Samakatuwid, ang iyong Form 1099G/1099INT ay tama ayon sa pagkaka-isyu. Para sa impormasyon kung paano iulat ang kita at ibawas ang iyong bayad sa iyong 2025 pederal na pagbabalik, bisitahin ang website ng IRS.

Sinabi ng aking 1099G na ang refund ay ibinigay para sa 2023. Bakit nagbigay ng 2023 refund sa 2025?

Ipinapakita ng aming mga talaan na ang isang refund para sa 2023 ay inisyu sa iyong account noong 2025, at na nag-claim ka ng mga itemized na bawas para sa 2022. Ang refund ay maaaring resulta ng isang binagong return, o iba pang pagsasaayos na ginawa sa iyong account. Dahil naganap ang transaksyon noong 2025, ang kita ay iuulat sa iyong 2025 pederal na deklarasyon. Kung wala kang rekord ng paghahain ng isang susog na pagbabalik ng Virginia para sa 2023, o ng paglutas ng isang paghahabol o hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan sa iyong pagbabalik ng 2023 sa panahon 2025, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 804.367.8031, o sumulat sa amin sa PO Box 1115, Richmond, Virginia 23218-1115 para sa paliwanag.

Ano ang dapat kong gawin kung alam kong mali ang Form 1099G na ito?

Makipag-ugnay sa amin sa 804.367.8031, o sumulat sa amin sa PO Box 1115, Richmond, Virginia 23218-1115 upang humiling ng isang liham ng pagwawasto. Tiyaking isama ang iyong numero ng Social Security, at ipaliwanag kung bakit sa palagay mo ay mali ang Form 1099G /1099INT.